問題已解決
老師,麻煩請教 下,這個票面6143.34怎么算出來的?



您好,是倒擠計算的,金額=6150.48-(6150.48-6000.48)/1.05*5%.
2022 10/08 09:15

84784992 

2022 10/08 09:16
那這賬務(wù)處理怎么做呀?

方亮老師 

2022 10/08 09:18
你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?發(fā)票的開票項目是什么?你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

84784992 

2022 10/08 09:20
從事勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),發(fā)票開具的普通發(fā)票差額征稅,我們單位是一般納稅人

方亮老師 

2022 10/08 09:25
借:銀行存款? 6150.48
貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?6143.34
貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅? ? ?7.14

84784992 

2022 10/08 09:29
老師,可以直接這樣做是嗎?

方亮老師 

2022 10/08 09:31
您好,可以的,沒有問題。

84784992 

2022 10/08 09:38
好的,老師,那我們的社保 公積金 都是要計提出來嗎?

方亮老師 

2022 10/08 09:39
是的,需要計提出來。

84784992 

2022 10/08 09:40
老師,那殘保金呢?

方亮老師 

2022 10/08 09:41
殘保金在實際繳納時計入費用即可。

84784992 

2022 10/08 09:43
好的,明白了,謝謝老師!

84784992 

2022 10/08 09:47
老師,如果殘保 金還沒有支付,但是已經(jīng)算進差額成本了,怎么做賬?

方亮老師 

2022 10/08 09:57
借:管理費用? ? 貸:其他應(yīng)付款。

84784992 

2022 10/08 10:14
好的,明白,謝謝老師!

方亮老師 

2022 10/08 10:18
不客氣,祝您工作愉快。
