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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我8月份的電費(fèi)發(fā)票日期是9月的,我入到那個(gè)月份合適?就是9月份開的發(fā)票,備注欄里是8月的電費(fèi)金額這樣的,



同學(xué)
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制入8月份的費(fèi)用
2022 09/22 16:47

84784978 

2022 09/22 16:48
那老師我是先暫估到8月份嗎 9月沖減掉8月份的暫估分錄再正常做分錄嗎?

星河老師 

2022 09/22 16:49
同學(xué)
是的?先暫估到8月份,?9月沖減掉8月份的暫估分錄再正常做分錄.

84784978 

2022 09/22 16:50
然后結(jié)賬的時(shí)候8月份的暫估分錄就直接是8月份的費(fèi)用啦嗎老師?我暫估分錄 和實(shí)際支付的金額都是寫2371.84嗎

星河老師 

2022 09/22 16:58
同學(xué)
對(duì)的 這個(gè)是可以的.
暫估分錄 和實(shí)際支付的金額都是寫2371.84.

84784978 

2022 09/22 16:59
好的 老師 如果我的發(fā)票正好8月底開出來啦 我就可以直接入到8月的費(fèi)用啦吧,借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金

84784978 

2022 09/22 17:00
老師還有一個(gè)我們之前支付了第一季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi),8月份退回來啦,我怎么做賬,做相反分錄還是和之前分錄一樣直接寫負(fù)數(shù)

星河老師 

2022 09/22 17:06
同學(xué)
如果我的發(fā)票正好8月底開出來啦 我就可以直接入到8月的費(fèi)用啦吧,借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金---是的 沒錯(cuò).
之前支付了第一季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi),8月份退回來啦,我怎么做賬,做相反分錄還是和之前分錄一樣直接寫負(fù)數(shù)---這個(gè)紅字做相同的會(huì)計(jì)分錄可以哦.

84784978 

2022 09/22 19:52
老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)那個(gè)做相反分錄沖減可以嗎

星河老師 

2022 09/22 20:09
同學(xué),
這個(gè)是可以的。

84784978 

2022 09/22 20:11
好的 謝謝老師

星河老師 

2022 09/22 20:34
不客氣,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),請(qǐng)?jiān)u分五分
