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問題已解決

公司7月份還沒收到房租費(fèi)(2022.6-2022.12)發(fā)票分錄做的是:借:預(yù)付賬款20 貸:銀行存款20 現(xiàn)在8月份收到發(fā)票和攤銷的時(shí)候,應(yīng)該怎么做帳???

84785041| 提問時(shí)間:2022 09/21 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
六月份到八月份的一次做借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
2022 09/21 11:17
84785041
2022 09/21 11:17
那我想體現(xiàn)收到發(fā)票也做一步
郭老師
2022 09/21 11:18
你好,管理費(fèi)用這個(gè)不就是了嗎。
84785041
2022 09/21 11:19
但是你管理費(fèi)用不是只做了6-8月份的嗎,不是發(fā)票全額入的
郭老師
2022 09/21 11:20
你好,不可以全部做的,剩余的那些還沒有發(fā)生,不能做,當(dāng)月做,按月分?jǐn)?,從九月份開始借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,每個(gè)月坐著。
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