問題已解決
我們公司前期幾個月由別的公司帶交了社保,現(xiàn)在在我們公司扣款了,我應該怎么做賬



借:應付職工薪酬-社保,貸:其他應付款,借:其他應付款貸:銀行存款
2022 09/19 00:11

84784991 

2022 09/19 00:12
別的公司帶交的也一樣做嗎?

易 老師 

2022 09/19 00:15
學員您好,是的,對的

84784991 

2022 09/19 00:20
老師這里借:應付職工薪酬社保是單位部分還是單位和個人部分在一起的,貸其他應付款-某單位帶交部分吧

84784991 

2022 09/19 00:23
我現(xiàn)在做前面幾個月,都是補計提補繳納前面的每個月每個月的做吧

易 老師 

2022 09/19 00:34
借:應付職工薪酬社保是單位部分還是單位和個人部分在一起的,貸其他應付款-某單位
每個月每個月的做

84784991 

2022 09/19 00:36
是單位部分還是單位和個人部分在一起

84784991 

2022 09/19 00:40
這是計提吧借:應付職工薪酬社保是單位部分。貸;其他應付款-某單位。 繳納時借:其他應付款-某單位。 貸:銀行存款吧

易 老師 

2022 09/19 08:39
學員您好,是的,對的
