問題已解決
老師你好 上月開了紅字信息表 未收到紅票 上月做賬 借:應(yīng)付賬款~紅字信息表 貸:應(yīng)交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出 本月還未申報 已作廢上月這張紅字信息表 本月是否直接按原分錄負數(shù)沖回 然后在申報上月報表時 在進項稅額轉(zhuǎn)出中扣除這筆



你好;? ? 你一開始收到? 藍字發(fā)票的時候怎么做賬的; 你沒有做到成本費用去嗎 ? 我好判斷??
2022 09/09 10:18

84785012 

2022 09/09 10:21
負數(shù) 借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款~暫估

84785012 

2022 09/09 10:22
負數(shù) 借:應(yīng)付賬款~暫估
貸:應(yīng)付賬款~貨款

84785012 

2022 09/09 10:23
我們公司把稅分開核算了 因為只收到紅字信息表還沒有收到紅票

84785012 

2022 09/09 10:23
我這邊就是針對收到紅字信息表做了一個結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 

2022 09/09 10:25
?你好;? ?借庫存商品 貸進項稅轉(zhuǎn)出; 收到紅字發(fā)票 ; 借應(yīng)付賬款貸 庫存商品; 這樣來做賬? ?
