問題已解決
購入了固定資產(chǎn)錢上個月已經(jīng)付了,做了分錄 借 預(yù)付賬款 1000 貸;銀行存款1000 ,這個月收到固定資產(chǎn)了,并且使用了,但是沒有收到發(fā)票,知道對方要開專票,現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎么做?



借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,暫估按照不含稅的金額。
2022 09/01 16:56

84785042 

2022 09/02 08:06
那收到發(fā)票后怎么做?

郭老師 

2022 09/02 08:07
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)
借固定資產(chǎn)
進(jìn)項
貸預(yù)付賬款

84785042 

2022 09/02 08:42
再請教個問題,本月開了紅字發(fā)票,銷項稅有三十萬,然后本月正常銷售,有銷項稅八萬,這個月抵扣銷項稅分錄應(yīng)該怎么寫?

郭老師 

2022 09/02 08:43
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi),-30
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)8
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,22
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項22

84785042 

2022 09/02 13:08
那后面下個月就直接留抵抵扣了吧?留抵抵扣還用做什么分錄么?

郭老師 

2022 09/02 13:11
哦,可以的,不需要做其他的。
