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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月收到一張銷售方開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票,已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄如下: 借:主要業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) -100 借:預(yù)付賬款 正數(shù) 106 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 6 請(qǐng)問(wèn)月底,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的余額需要做賬務(wù)處理嗎?該怎么做?



需要的,借,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
貸,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 08/20 13:25
