問題已解決
老師,請問一下2021年已經做了計提的費用,但是在2022年已經做了匯算清繳才開發(fā)票來,應該怎么處理呢?



你好,那你匯算清繳的時候抵扣了嗎?
2022 08/19 11:39

84785038 

2022 08/19 11:40
扣了呀老師

郭老師 

2022 08/19 11:41
你好,借其他應付款貸利潤分配未分配利潤,
然后再做發(fā)票的企業(yè)利潤分配未分配利潤貸其他應付款。

老師,請問一下2021年已經做了計提的費用,但是在2022年已經做了匯算清繳才開發(fā)票來,應該怎么處理呢?
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