問題已解決
發(fā)現(xiàn)19年度6月工資重付計提,這個怎么處理



多計提的紅沖處理就可以。
2022 08/13 09:15

84785035 

2022 08/13 09:15
和以前年度損益調(diào)整無關(guān)對嗎

玲老師 

2022 08/13 09:18
。影響損益了就與這個科目有關(guān)。

84785035 

2022 08/13 09:18
不明白后面說的啥

玲老師 

2022 08/13 09:27
原來計入哪個科目了?要是損益科目就影響以前年度損益調(diào)整。

84785035 

2022 08/13 10:41
原來就只計入管理費用和應(yīng)付職工薪酬

84785035 

2022 08/13 10:42
重付計提后就一直掛在應(yīng)付職工薪酬貸方

84785035 

2022 08/13 10:45
退回的工會經(jīng)費和失業(yè)金,也是借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬,一直掛在應(yīng)付職工薪酬貸方,這個又怎么處理呀,是一直這么掛著嗎

玲老師 

2022 08/13 10:45
。原來,計入管理費用,現(xiàn)在紅沖的時候,用以前年度損益調(diào)整。

84785035 

2022 08/13 10:59
那分錄怎么做呢

玲老師 

2022 08/13 11:01
。借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。
