問題已解決
老師,專管員說我們21年加計抵減額未計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅,21年賬上沒有體現這一部分,我要怎么確定21年全面的加計低減額呢



你好,看一下你附表四有一個一般項目加計扣除實際抵扣金額,看這個金額。
2022 08/11 08:57

84785044 

2022 08/11 09:38
表四我把加計扣除實際抵減金額全年是77779.23,老師補這部分企業(yè)所得稅,=77779.23×25%,計算是嗎

郭老師 

2022 08/11 09:43
你的利潤是多少的?利潤100萬以內的稅率是2.5%。

84785044 

2022 08/11 09:47
老師麻煩您幫忙看下截圖,結轉利潤是負的

郭老師 

2022 08/11 09:53
如果是虧損的,不需要交稅的。

84785044 

2022 08/11 10:00
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 08/11 10:02
不用客氣,工作愉快。

84785044 

2022 08/11 10:23
老師,剛加計實際抵減金額不對,不是7萬多,是182188.14元,要交多少企業(yè)所得稅啊?

郭老師 

2022 08/11 10:28
那你看一下調整之后利潤是多少。

84785044 

2022 08/11 10:39
老師怎么看,是加計實際抵減金額減去21年虧損160952.92,計算嗎

郭老師 

2022 08/11 10:39
你看下你去年的匯算清交彌補虧損明細表,最后一行是多少?
