問題已解決
5月份交的會費(fèi),做的分錄,7月份拿到的發(fā)票,付出去的和收到的發(fā)票金額不一致,要不要調(diào)整



你好,5月份交的會費(fèi),沒有取得票據(jù),應(yīng)當(dāng)計入預(yù)付賬款核算
取得發(fā)票的時候,計入費(fèi)用核算
差額在?預(yù)付賬款 科目余額體現(xiàn)?
2022 08/04 14:12

84784973 

2022 08/04 14:31
現(xiàn)在怎么辦,之前的分錄紅沖,更正嗎

鄒老師 

2022 08/04 14:32
你好,先沖銷之前錯誤的分錄,然后按我回復(fù)的過程處理?

84784973 

2022 08/04 14:42
預(yù)繳的少呢

84784973 

2022 08/04 14:43
交的少,發(fā)票上多

鄒老師 

2022 08/04 14:45
你好,整個分錄下來,那就是預(yù)付賬款貸方余額,代表應(yīng)付未付的款項金額

84784973 

2022 08/04 14:55
好的,就一直掛預(yù)付

鄒老師 

2022 08/04 14:55
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

84784973 

2022 08/05 11:07
這樣做分錄,對嗎

鄒老師 

2022 08/05 11:09
你好
5月份交的會費(fèi),沒有取得票據(jù),應(yīng)當(dāng)計入預(yù)付賬款核算
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
取得發(fā)票的時候,計入費(fèi)用核算
借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款

84784973 

2022 08/05 11:09
發(fā)票上7860-實際繳納的6100?
后面這張分錄金額寫7860還是6100呢

鄒老師 

2022 08/05 11:12
你好
5月份交的會費(fèi),沒有取得票據(jù),應(yīng)當(dāng)計入預(yù)付賬款核算
借:預(yù)付賬款6100?,貸:銀行存款?6100?
取得發(fā)票的時候,計入費(fèi)用核算
借:管理費(fèi)用 7860,貸:預(yù)付賬款?7860

84784973 

2022 08/05 11:13
沒有取得發(fā)票的時候做預(yù)付,預(yù)付金額應(yīng)該是實際支付的金額吧

鄒老師 

2022 08/05 11:15
你好,是的,是這樣的
