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問題已解決

請問老師! 問題①.假如7月份:進項稅額>銷項稅額,可以7月末寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄,然后再在8月15前去認(rèn)證后抵扣進項稅嗎? 問題②.如果問題①回答是肯定的,那請問老師以下分錄寫的對嗎? 7月銷項稅交了100元,隨后進項稅認(rèn)證了一筆120元的發(fā)票,當(dāng)120的進項稅抵扣完100元的銷項稅后,還剩20元尚未抵扣完的進項稅額:【分錄如下】 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:進項稅額 120 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20

84784997| 提問時間:2022 08/02 17:35
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速問速答
張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,進項稅額是認(rèn)證后的稅額,你沒認(rèn)證是放在應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅里。 如果進項120銷項稅100,還有 20元留抵稅額,下期繼續(xù)抵扣,不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022 08/02 18:09
84784997
2022 08/02 18:15
老師,請問是我沒明白自己哪個地方?jīng)]懂嗎?那,另位老師和您回答的不是同一個問題嗎?
張壹老師
2022 08/02 18:46
你好,進項比銷項稅多,是留抵,不用做分錄,如果銷項稅比進項稅多20,才要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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