問題已解決
老師這個是五月份發(fā)票我們沒付款是上級單位財政直接撥付的怎么下賬了?



這些是自己使用的還是用在哪里的?
2022 07/28 13:01

84785046 

2022 07/28 13:03
我們是二級單位,上級單位為我們付的款,用于辦公用品及監(jiān)控維修

郭老師 

2022 07/28 13:03
借管理費用辦公費貸財政補助收入

84785046 

2022 07/28 13:07
我們這是事業(yè)單位

84785046 

2022 07/28 13:09
這是國庫支付憑證

郭老師 

2022 07/28 13:14
借單位管理費用
貸財政撥款收入

84785046 

2022 07/28 13:14
我們用的是業(yè)務活動費用

郭老師 

2022 07/28 13:15
記得可以這么做的。

84785046 

2022 07/28 13:28
以前的應付賬款和其他應付款怎么沖賬?

84785046 

2022 07/28 13:30
借:其他應付款 貸:財政撥款收入

郭老師 

2022 07/28 13:33
借業(yè)務活動費用貸其他應付款,當時做的這個嗎?如果是的話,借其他應付款貸,財政撥款收入。

84785046 

2022 07/28 13:41
是的就是這樣做的分錄

郭老師 

2022 07/28 13:42
對的,可以這么做的。

84785046 

2022 07/28 13:43
應付賬款也是這樣做嗎?

郭老師 

2022 07/28 13:45
你好,可以的,可以這么做的。
