問(wèn)題已解決
借:銀行 貸:收入 銷項(xiàng)稅



你好,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
2022 07/18 13:36

84784952 

2022 07/18 13:37
沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅 就是銷售分錄 然后報(bào)稅交銷項(xiàng)稅費(fèi) 一直都這樣做的

QQ老師 

2022 07/18 13:39
你好!因?yàn)檫@簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,你要做轉(zhuǎn)出的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

84784952 

2022 07/18 13:48
這樣對(duì)嗎

QQ老師 

2022 07/18 13:50
你好,扣除這稅金后你還要補(bǔ)交的,因?yàn)楹?jiǎn)易征收的進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的,你抵扣了這是不正確的

84784952 

2022 07/18 13:53
正常分錄加一個(gè)這個(gè)對(duì)嗎 但是之前報(bào)稅因?yàn)楹?jiǎn)易征收有一欄填在里面 已經(jīng)交過(guò)稅了 沒(méi)有用進(jìn)項(xiàng)抵扣 每次都交了 只是沒(méi)有寫(xiě)分錄 現(xiàn)在需要補(bǔ)什么分錄

QQ老師 

2022 07/18 13:54
你好曲你好,曲折的進(jìn)項(xiàng)稅你沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

84784952 

2022 07/18 13:55
什么是曲折的進(jìn)項(xiàng)稅 我該怎么補(bǔ)分錄您給我寫(xiě)一下可以嗎

QQ老師 

2022 07/18 13:57
你好!當(dāng)初取得進(jìn)項(xiàng)稅你沒(méi)有做
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸應(yīng)付賬款 嗎?

84784952 

2022 07/18 13:58
做了 您可不可以一次性說(shuō)完 沒(méi)有次數(shù)了

QQ老師 

2022 07/18 13:59
你好!現(xiàn)在做
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
就可以

84784952 

2022 07/18 14:03
就只把簡(jiǎn)易征收的稅補(bǔ)一個(gè)這個(gè)分錄就行了是吧

84784952 

2022 07/18 14:04
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出沒(méi)有再做一個(gè)轉(zhuǎn)到未交增值稅也可以嗎

QQ老師 

2022 07/18 14:08
你好影響做憑證這個(gè)月稅金結(jié)轉(zhuǎn)的金額就可以,月底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
借或貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

84784952 

2022 07/18 14:10
已經(jīng)交過(guò)再交一次稅費(fèi)嗎

84784952 

2022 07/18 14:11
借方為什么有銷項(xiàng)還有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢

QQ老師 

2022 07/18 14:11
你好,不是交了一次說(shuō)你再交一遍,是因?yàn)槟愕挚哿?,本身就不能抵?/div>

84784952 

2022 07/18 14:12
是這次貸未交增值稅然后
不用再寫(xiě) 借未交增值稅貸銀行存款了嗎

84784952 

2022 07/18 14:13
沒(méi)抵扣為什么說(shuō)抵扣了呢 有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本但是沒(méi)有抵扣簡(jiǎn)易征收這個(gè)啊 簡(jiǎn)易征收的稅款都交了啊

QQ老師 

2022 07/18 14:18
你好!已填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后,當(dāng)月是否還需要補(bǔ)交稅金看看報(bào)表?有的話還需要繳納
給你解釋一下比如說(shuō)當(dāng)期取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票稅費(fèi)額10萬(wàn)元(一般業(yè)務(wù)7萬(wàn)元,簡(jiǎn)易征收3萬(wàn)元),當(dāng)期銷項(xiàng)稅總金額額20萬(wàn)元,你們有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出當(dāng)期你繳納的稅金是20—10=10萬(wàn)元,但是正確的應(yīng)該是20—(10—3)=13萬(wàn)元,現(xiàn)在需要補(bǔ)交稅金3萬(wàn)元做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

84784952 

2022 07/18 14:33
這我就明白了可是您一開(kāi)始說(shuō)簡(jiǎn)易征收的是銷項(xiàng) 這不還是進(jìn)項(xiàng)是供應(yīng)商給開(kāi)的發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎

QQ老師 

2022 07/18 14:34
你好!你們免稅或者是簡(jiǎn)易征收開(kāi)的銷項(xiàng)稅發(fā)票的對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是不可以抵扣的

QQ老師 

2022 07/18 14:34
所以這一步你進(jìn)項(xiàng)稅再填寫(xiě)附表二時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不可以抵扣


相關(guān)問(wèn)答
查看更多-
老師當(dāng)有銷項(xiàng)稅需要抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)用作分錄嗎,我看以前會(huì)計(jì)做的帳只做借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
637
-
一般納稅人,確認(rèn)收入多了 當(dāng)時(shí)做 借 應(yīng)收 貸主營(yíng)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在沖回收入 銷項(xiàng)稅和收入做負(fù)數(shù)。那報(bào)稅的時(shí)候 銷項(xiàng)稅怎么處理?
708
-
老師,餐飲業(yè)客戶充值了卡,開(kāi)具了發(fā)票,做賬 借:銀行 貸:預(yù)收賬款。銷項(xiàng)稅。那等客戶實(shí)際攤銷時(shí),借:預(yù)收 貸 收入 那稅額怎么處理?充值的時(shí)候一次攤銷嗎? 如果想隨著收入攤銷 銷項(xiàng)稅 怎么做賬?
246
-
收到工程發(fā)票,可以直接計(jì)入借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅嗎?
89
-
你好,老師。
小規(guī)模納稅人,2023年6月銀行收到無(wú)票收入4900元。分錄如下兩種。
第一種:
借:銀行存款 4900
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4851.49
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 48.51
第二種:
借:銀行存款4900
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4757.28
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 142.72
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 96.08
貸:營(yíng)業(yè)外收入 96.08
請(qǐng)問(wèn)哪種分錄是對(duì)的?
308
最新回答
查看更多- 請(qǐng)問(wèn)我們公司開(kāi)不了蛋糕油1517909這個(gè)稅收編碼,請(qǐng)問(wèn)有什么類似的稅收編碼嗎?麻煩老師解答一下 昨天
- 您好,3月份申報(bào)的出口退稅,而對(duì)應(yīng)的出口業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額享受了加計(jì)抵減政策,是不是應(yīng)該更正3月份的申報(bào)表?請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么更正? 昨天
- 請(qǐng)問(wèn)醉蟹和醉螺的稅收編碼是多少?麻煩老師解答一下 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 3個(gè)月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見(jiàn)的注意事項(xiàng)? 3個(gè)月前