問題已解決
老師,我增值稅留抵額沒有申請退回來,現(xiàn)在退稅的都是之前交過的稅,現(xiàn)在退回來,要以后 再交 電子退稅都是交過的增值稅及附加稅,退回來,我怎么收分錄呢



同學你好
借銀行
貸營業(yè)外收入
2022 06/24 11:09

84785041 

2022 06/24 11:12
為什么這樣呢,是因為對目前來說算是一筆營業(yè)外收入嗎

樸老師 

2022 06/24 11:15
同學你好
對的
是營業(yè)外收入

84785041 

2022 06/24 11:16
增值稅及附加稅都這樣做是吧

樸老師 

2022 06/24 11:22
對的
都是這樣做分錄的

84785041 

2022 06/24 11:27
那每月要交的附加稅也要做分錄嗎,我只做了應交增值稅的

84785041 

2022 06/24 11:28
附加稅要做嗎?我查了以前會計是沒做過的,做的話三個附加稅可以合在一起嗎,寫應交附加稅嗎?還是三項都分開做?

樸老師 

2022 06/24 11:29
對的
如果要交就計提然后再交
不用的話就不做

84785041 

2022 06/24 11:31
做的話三個附加稅可以合在一起嗎,寫應交附加稅嗎?還是三項都分開做?~~~

樸老師 

2022 06/24 11:37
計提的時候一塊計提
但是分開做
借稅金及附加
貸應交稅費城建稅、教育費附加、地方教育費附加
