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問題已解決

老師:請問沖抵貨款的銷售返利,會計分錄怎么做,我們是接受返利方

84785019| 提問時間:2022 06/22 11:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這個借庫存商品(負數)貸應付賬款(負數)
2022 06/22 11:45
84785019
2022 06/22 11:52
老師,這個庫存沒減少,就是應付對方10的現在付了8,剩余2萬就是返利
宋生老師
2022 06/22 11:54
你好!你的庫存實際減少了。因為你本來是10萬庫存,實際只需要付8萬,也就是實際是8萬庫存
84785019
2022 06/22 11:57
再麻煩問一下,那這2萬怎么處理呢,考慮稅額
宋生老師
2022 06/22 12:02
你好!你沖減庫存就是減少這個2萬啊。借應付賬款2 貸庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
84785019
2022 06/22 12:05
供應商給我們開具的紅字發(fā)票,也是這樣做嗎
宋生老師
2022 06/22 12:05
你好!是的,就是這樣做
84785019
2022 06/22 12:06
現在沖了庫存剩8,但是我們把10都賣出去了
宋生老師
2022 06/22 12:25
你好!賣了你按8結轉成本就好
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