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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,外購設(shè)備,贈(zèng)送給客戶,不開發(fā)票,做賬和報(bào)稅這塊怎么處理



你好,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款
贈(zèng)送出去借銷售費(fèi)用,貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 06/20 11:01

郭老師 

2022 06/20 11:01
你們單位是一般納稅人的嗎?

84784988 

2022 06/20 11:09
這是一般納稅人的操作吧?小規(guī)模的話不是這樣操作吧?我們是小規(guī)模

84784988 

2022 06/20 11:09
應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧?不是銷售費(fèi)用吧?

郭老師 

2022 06/20 11:11
你好,需要視同銷售的,借銷售費(fèi)用貸庫存商品可以做這個(gè)。

郭老師 

2022 06/20 11:12
就在匯算清交的時(shí)候,你需要填寫系統(tǒng)銷售收入成本,然后申報(bào)增值稅這個(gè)庫存商品在你的銷售額里面填寫。
