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問題已解決

老師,我們是商貿(mào)企業(yè)要申報印花稅,我想問問印花稅數(shù)據(jù)填報依據(jù)是購銷合同數(shù)據(jù)填報,我看上個月的購銷金額合計和填報的金額不一致,這個填報金額是怎么來的

84784971| 提問時間:2022 06/09 11:20
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 應(yīng)該是根據(jù)合同金額填入的
2022 06/09 11:22
84784971
2022 06/09 11:23
我們是按月申報的,就是以購進金額加上銷售金額吧
84784971
2022 06/09 11:25
這個是按照合計數(shù)的多少比例填報的,還是以合計數(shù)填報后系統(tǒng)直接出應(yīng)納稅基數(shù)
小菲老師
2022 06/09 11:27
同學(xué),你好 是按照合同金額填報的,銷售+采購
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