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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)付了材料款,后收到對(duì)方開具的發(fā)票,多開金額,如何做賬務(wù)處理?



你好多開的,后面還有業(yè)務(wù)嗎?
2022 05/31 10:37

84785030 

2022 05/31 10:38
沒有業(yè)務(wù)了,分錄如何寫

玲老師 

2022 05/31 10:42
。那發(fā)票屬于開錯(cuò)了,退回去重開。

84785030 

2022 05/31 17:06
多了幾毛錢,對(duì)方不給開了

玲老師 

2022 05/31 17:07
那就按發(fā)票入賬,不用付款的,記營業(yè)外收入。

84785030 

2022 05/31 17:08
嗯嗯,那就沒問題了

玲老師 

2022 05/31 17:14
是的。有問題再追問。有問題再追問。
