問題已解決
老師您好,我公司去年11月-12月份攤銷費用是在未收到發(fā)票的情況下提前攤的,今年收到發(fā)票要怎么入賬,去年提前攤的又怎么調(diào)整呢



你好;? ? 你們這個 待攤費用是什么業(yè)務發(fā)生的; 這樣好判斷? ?
2022 05/30 09:44

84784997 

2022 05/30 09:48
110變電站運營維護費,是計入到制費-安環(huán)費里面的

meizi老師 

2022 05/30 09:51
你好;? ? ? 那你們確實是11-12月的費用; 可以分攤的;只是沒有發(fā)票 匯算之前給你即可 ;到時也可以稅前扣除的??

84784997 

2022 05/30 09:55
那么今年收到的發(fā)票借方是什么呢,如果還是借待攤費用,那待攤費用余額就多出來了,正好是去年的11-12月的待攤

84784997 

2022 05/30 10:03
假設,這筆業(yè)務的日期是2021.11-2022.1月的,所以去年的業(yè)務:借制費4元,待攤4元,今年收到發(fā)票7元,借:待攤費用6元,進項稅1元,貸應付賬款7元,如果這樣做,待攤費用余額會多出來4元,我困惑的是這里,這樣不平啊,待攤其中2個月
已攤掉了

meizi老師 

2022 05/30 10:05
?你好;? ? ?你收到的發(fā)票 ; 發(fā)票日期是多久的 ?? ?你21年的業(yè)務; 待攤費用都是 按實際金額來處理的嗎? ?

84784997 

2022 05/30 10:11
發(fā)票日期是2021.11-2022.1月的,開票日期是2022.5.13,21年待攤費用是按未稅金額除以3,分3期攤的

meizi老師 

2022 05/30 10:15
?你好; 那你就紅沖之前分錄 ; 然后走? ?按照? 發(fā)票來做賬? ?

84784997 

2022 05/30 10:19
去年的,都結轉損益了,今年這么做不影響利潤嗎

meizi老師 

2022 05/30 10:25
?你好;? ? 會走以前年度損益調(diào)整科目來處理的。 不是直接處理? ?

84784997 

2022 05/30 10:27
老師您好,具體的分錄是怎么寫的呢,麻煩幫忙寫一下,謝謝謝謝

meizi老師 

2022 05/30 10:32
?你好;? ?你制造費用 結轉了嗎 ?? ? ?

84784997 

2022 05/30 10:33
結轉了的,老師

meizi老師 

2022 05/30 10:38
你把之前分錄 挨著發(fā)給我看看。 我看怎么處理 ; 你啥準則的; 你貨物銷售了嗎? ?

84784997 

2022 05/30 10:55
好的,我截圖出來

84784997 

2022 05/30 11:01
老師您 好,還有一張憑證

meizi老師 

2022 05/30 11:02
你好;? ? 借制造費用負數(shù)貸待攤費用負數(shù) ; 兩筆都是這樣紅沖; 然后做 :借 生產(chǎn)成本 負數(shù)? 貸制造費用負數(shù) ;? ? ?借? 以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸生產(chǎn)成本負數(shù) ; 結轉 :借利潤分配-未分配利潤負數(shù)貸以前年度損益調(diào)整負數(shù)

84784997 

2022 05/30 11:24
好的,謝謝老師,耐心解答,已解惑,

meizi老師 

2022 05/30 11:30
沒事的; 希望能幫到你 ; 滿意請給予評價?
