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實(shí)務(wù)
問題已解決
納稅調(diào)整項目明細(xì)表-(三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 賬載金額為什么不能與稅收金額相同?



同學(xué)您好,招待費(fèi)用的60%與收入的5‰進(jìn)行比較,以小者為扣除限額差額做調(diào)整。只要有發(fā)生必然會調(diào)增
2022 05/29 18:27

84785032 

2022 05/29 18:29
如果填0就沒有任何變化,那這個招待費(fèi)我是實(shí)際填寫 ,讓系統(tǒng)自動出調(diào)增數(shù),還是填寫0?

易 老師 

2022 05/29 18:40
按實(shí)填寫,計算填表的

84785032 

2022 05/29 18:41
21年還有報銷款沒有實(shí)際報給員工怎么填

易 老師 

2022 05/29 18:42
沒有發(fā)生就填0沒問題

84785032 

2022 05/29 18:47
什么意思?21年有業(yè)務(wù)招待費(fèi)20000元,實(shí)際報銷了15000元,還有5000元未報銷,這個在納稅調(diào)整項目明細(xì)表中怎么填呢

易 老師 

2022 05/29 19:01
賬載20000,稅務(wù)按同學(xué)您好,招待費(fèi)用的60%與收入的5‰進(jìn)行比較,以小者為扣除限額差額做調(diào)整。如收入算14000,那只按按小的填12000,調(diào)增就是8000

84785032 

2022 05/29 19:02
也就是說填這個金額與實(shí)際支出無關(guān)對嗎?只是記賬載金額

易 老師 

2022 05/29 19:04
是的沒錯, 是這樣的

84785032 

2022 05/29 19:08
那辦公費(fèi)用沒有在“納稅調(diào)整項目明細(xì)表”中體現(xiàn),我就不用填寫了么

易 老師 

2022 05/29 19:14
對的沒錯, 是這樣的
