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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報(bào)表嗎? 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計(jì)稅); 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理?是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?



這個(gè)不需要改,申報(bào)表是這樣的
2022 05/26 18:59

84785031 

2022 05/26 19:11
那我賬面上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與增值稅申報(bào)表年累計(jì)就不一致了啊,這個(gè)沒(méi)關(guān)系嗎?

洋洋老師 

2022 05/26 20:01
這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,邏輯不同
