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某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅一般納稅人,2015年3季度購(gòu)進(jìn)貨物取得發(fā)票,共計(jì)支付金額110000元(含稅),本季銷售貨物取得零售收入共計(jì)164800(不含稅)元,計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅增值稅

84785029| 提問時(shí)間:2022 05/26 14:49
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅增值稅—164800*13%減110000/(1加13%)*13%
2022 05/26 14:50
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