問題已解決
老師 一般納稅人 20年有3張銷項(xiàng)發(fā)票實(shí)際該作廢,但在稅控盤上沒有作廢,在金蝶上作廢了,在20年申報(bào)表上就沒有申報(bào)這筆收入;現(xiàn)在22年了,這3張發(fā)票還要交稅嗎



你好同學(xué),相當(dāng)于你稅控盤上是有收入的,但是你賬上把這些收入給剪掉了,不可以這樣的,你到現(xiàn)在啦,你這三張發(fā)票是要交稅的,你要交增值稅也要交所得稅,你要在賬務(wù)上,而且要在報(bào)表上體現(xiàn)出來。
2022 05/26 13:34

84785031 

2022 05/26 13:36
但這3張本來就是要作廢的,在22年能去紅沖20年的這3張嗎?

李霞老師 

2022 05/26 13:39
你好,。但是是這樣的,當(dāng)時(shí)的時(shí)候你沒有申報(bào)這部這部分收入,你現(xiàn)在再紅沖的話,相當(dāng)于你又多減了一次的收入,那不行啊。那你還不如不紅沖呢,也不做任何的調(diào)整。

李霞老師 

2022 05/26 13:39
最好的辦法就是你在賬面上增加這,三筆金額的收入,然后呢,再開紅字發(fā)票,在做一個(gè)負(fù)數(shù)的。

84785031 

2022 05/26 14:01
那么稽查局那邊會(huì)不會(huì)讓我這樣操作呀

84785031 

2022 05/26 14:02
因?yàn)槭潜换榫植榈搅?/div>

李霞老師 

2022 05/26 14:04
被他查到了,你跟他溝通一下,他跟你是怎么說的呢?他是讓你修改報(bào)表還是在今年確定收入呢?得按他的意思來。有的是他直接讓你去稅務(wù)局填報(bào)表,交稅,也不管是屬于哪個(gè)季度的了。就是直接讓你把所有的增值稅、附加稅、所得稅全部一次性交上。


相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 2025年12月一次性繳納全年租金1200不算預(yù)收。納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間確認(rèn):-增值稅:若12月繳納當(dāng)年全年租金1200,按正常租賃期確認(rèn)納稅義務(wù)。問題:這里的“按正常租賃期確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)”,是什么意思?具體怎么確認(rèn)增值稅收入?哪個(gè)月確認(rèn)多少增值稅收入? 17小時(shí)前
- 個(gè)人所得稅,在哪些情況下需要扣除生計(jì)費(fèi)6萬元,請(qǐng)老師分別說明理由。 昨天
- 車輛購置稅計(jì)算,應(yīng)試指南314頁,稅法一,第八題,為什么債務(wù)重組車輛購置稅計(jì)稅依據(jù)不按照購置車輛相關(guān)憑證載明的價(jià)格確定? 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 3個(gè)月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)? 3個(gè)月前