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請有相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的老師回答: 前期增值稅應(yīng)當(dāng)填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》并預(yù)繳稅款,但錯(cuò)申報(bào)成應(yīng)繳稅款并交過稅了,1.請問我不做更正申報(bào)可以嗎?2.若必須做更正申報(bào),原來預(yù)繳的附加稅可以退或抵嗎?3怎樣做才能讓企業(yè)損失最???

84784949| 提問時(shí)間:2022 05/24 10:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!1、是什么錯(cuò)了?正常都是要更正申報(bào)的。2,可以申請退稅了。。
2022 05/24 10:20
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