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老師 稅控技術(shù)維護費280怎么做分錄啊



借管理費用、辦公費貸銀行存款
需要抵扣借應交稅費,應交增值稅減免稅款
借管理費用辦公費負數(shù)
2022 05/24 09:15

84785042 

2022 05/24 09:34
老師 是一般人這么做嗎還是小規(guī)模一般人都這么做啊

郭老師 

2022 05/24 09:39
小規(guī)模把應交稅費、應交增值稅減免稅款改成應交稅費、應交增值稅就可以了。

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