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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師已出庫未回款 也沒開票 這部分算到應(yīng)收賬款科目的余額嗎



你好,對(duì)的是的,這種應(yīng)該做收入的。
2022 05/18 16:48

郭老師 

2022 05/18 16:48
對(duì)方是確認(rèn)收貨吧

郭老師 

2022 05/18 16:54
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

郭老師 

2022 05/18 16:59
無票收入和有發(fā)票的是一樣,交稅的也需要交

郭老師 

2022 05/18 17:02
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 

2022 05/18 17:09
對(duì)的是的是怎么理解的。

郭老師 

2022 05/18 17:12
以后不開發(fā)票,你正常交稅就可以了。

郭老師 

2022 05/18 17:18
對(duì)的是的,正規(guī)的是這么做,如果你不想交稅的話,借發(fā)出商品貸,庫存商品可以這么做的,但是這種不正規(guī)。

84784995 

2022 05/18 16:51
沒開發(fā)票,老師會(huì)計(jì)分錄怎么做,借方:應(yīng)收賬款,貸方怎么做???

84784995 

2022 05/18 16:57
老師,沒開票呢?怎么做應(yīng)交稅費(fèi)呢?

84784995 

2022 05/18 17:01
老師,那如果下月開票后我怎么做分錄?。?/div>

84784995 

2022 05/18 17:09
但是增值稅在沒開票那月就得交對(duì)嗎老師?

84784995 

2022 05/18 17:10
如果以后都不開票了怎么辦???

84784995 

2022 05/18 17:16
老師只是發(fā)貨了,款沒給我們也沒沒開票也得交增值稅對(duì)嗎?


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