問題已解決
老師,有問題請教一下,就是我們按季度繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳時,所有的數(shù)據(jù)都跟年報數(shù)據(jù)一樣,為什么會出現(xiàn)需要補稅款的情況?



您好,可能比如招待費的差異等納稅調增
2022 05/13 16:31

84785013 

2022 05/13 16:35
沒有這些業(yè)務啊,還有就是,我們去年四季度有利潤,報稅時候說是小微企業(yè),然后把企業(yè)所得稅減免了,匯算清繳時候發(fā)現(xiàn)表中又有了應納稅額了,是哪個表沒有填么?

小林老師 

2022 05/13 17:01
您好,那您這個就得對比看差異了

84785013 

2022 05/13 17:01
老師,不太明白,和什么對比呢?

小林老師 

2022 05/13 18:02
您好,小微企業(yè)沒有企業(yè)所得稅免稅,只有一定的減免,填寫A107040
