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問題已解決

老師好,請問做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,這個業(yè)務招待費支出,賬載金額是根據我去年第四季度年報上的管理費用-業(yè)務招待費的金額填寫嗎?稅收金額是按照 當年收入的千分之五和實際發(fā)生額的百分之六十選擇最低的發(fā)生金額填寫?最后調增金額是用賬載-稅收金額 的差額調增是嗎?

84784970| 提問時間:2022 05/11 14:57
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
業(yè)務招待費支出是填列所有科目里面的招待費金額合計
2022 05/11 14:58
84784970
2022 05/11 14:59
業(yè)務招待費支出是填列所有科目里面的招待費金額合計,稅收金額是按照 當年收入的千分之五和實際發(fā)生額的百分之六十選擇最低的發(fā)生金額填寫?最后調增金額是用賬載-稅收金額 的差額調增是嗎?
辜老師
2022 05/11 15:04
是的,你的理解是對的??????
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