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問題已解決

老師請教一下 這個進(jìn)項稅和銷項稅月末該怎樣結(jié)轉(zhuǎn),我是直接轉(zhuǎn)到‘’未交增值稅科目‘’可以嗎?

84784949| 提問時間:2022 05/01 17:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2022 05/01 17:18
郭老師
2022 05/01 17:18
進(jìn)項和銷項都是分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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