問題已解決
老師,應(yīng)付勞務(wù)費(fèi)3萬,扣除對(duì)方伙食費(fèi)4300,實(shí)際付款25700,怎么做分錄呢



你好同學(xué),你做內(nèi)賬還是外賬?他給你開發(fā)票嗎?
2022 04/27 16:47

84785015 

2022 04/27 16:48
有發(fā)票,內(nèi)賬

李霞老師 

2022 04/27 16:51
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、銀行存款。

84785015 

2022 04/27 16:56
對(duì)方已經(jīng)給過發(fā)票,現(xiàn)在付錢給他,借:應(yīng)付賬款3萬,貸:銀行存款25700,4300怎么記錄呢

李霞老師 

2022 04/27 17:02
你好,其實(shí)那個(gè)四萬三你不用單獨(dú)做賬,你直接把他轉(zhuǎn)錢的那個(gè)單子附在這個(gè)憑證后面,直接借應(yīng)付賬款貸銀行存款25700就可以。

84785015 

2022 04/27 17:04
正常都已經(jīng)付清了,如果這樣的話,賬上一直有4300元欠對(duì)方

李霞老師 

2022 04/27 17:08
你好,那發(fā)票給你開了多少錢的?是不是發(fā)票開了兩萬五千七的?

84785015 

2022 04/27 17:09
先開的發(fā)票3萬,過了一周后才付的錢25700

李霞老師 

2022 04/27 17:09
借應(yīng)付賬款4300,貸營(yíng)業(yè)外支出4300,這樣調(diào)整一下。

84785015 

2022 04/27 17:10
沒有其他科目了嗎?

李霞老師 

2022 04/27 17:11
我想了一下,沒有別的合適的科目了,只能這樣調(diào)整了。
