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老師盤盈以前年度設(shè)備,怎么入賬



您好
借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:盈余公積
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2022 04/27 09:06

84784956 

2022 04/27 09:07
老師,我們是公立醫(yī)院,還有20萬應(yīng)付賬款未付款

bamboo老師 

2022 04/27 09:07
20萬應(yīng)付賬款未付款 那后期不需要付款了嗎

84784956 

2022 04/27 09:12
這一共是50萬的設(shè)備,之前付款30萬,剩余20萬未付款,這款款項(xiàng)未入賬,現(xiàn)在需要上賬,掛入應(yīng)付賬款20萬,怎么做賬務(wù)處理呢

bamboo老師 

2022 04/27 09:12
借;固定資產(chǎn)20
貸:應(yīng)付賬款10

84784956 

2022 04/27 09:21
貸方,還計(jì)入什么科目呢?設(shè)備不應(yīng)該計(jì)入50嗎?因?yàn)槲覀冃枰浫牍潭ㄙY產(chǎn)卡片

bamboo老師 

2022 04/27 09:22
您之前30萬付款了沒有入固定資產(chǎn)?

84784956 

2022 04/27 10:15
沒有,因?yàn)橹罢苯痈犊畹?,沒有通過本單位的賬戶,所以沒有入賬

bamboo老師 

2022 04/27 10:16
政府的款項(xiàng)要支付嗎

84784956 

2022 04/27 10:18
之前是屬于政府采購這50多萬的設(shè)備,政府付款30萬,后來這20萬就沒有再支付,以前也不清楚為什么沒有入賬,不過現(xiàn)在供貨商想讓我們支付這剩余的20萬,所以我想把這筆業(yè)務(wù)掛入應(yīng)付,不知道該怎么做賬

bamboo老師 

2022 04/27 10:19
借:固定資產(chǎn) 50
貸:應(yīng)付賬款-供貨單位 20
貸:應(yīng)付賬款-政府 30

84784956 

2022 04/27 10:20
那屬于政府采購。我們應(yīng)該不需要還政府的30萬

bamboo老師 

2022 04/27 10:24
那政府采購您平時(shí)做的什么科目?現(xiàn)在對(duì)應(yīng)做了就好了

84784956 

2022 04/27 10:27
借:固定資產(chǎn)50,貸:以前年度損益調(diào)整30.應(yīng)付賬款20,這樣做對(duì)嗎

bamboo老師 

2022 04/27 10:28
這樣寫分錄可以的

84784956 

2022 04/27 10:56
好的,那只寫這一步就可以了是嗎老師

bamboo老師 

2022 04/27 10:56
不是的 以前年度損益調(diào)整還要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

84784956 

2022 04/27 11:09
老師,可是我們這沒有利潤(rùn)分配科目,只有累計(jì)盈余

bamboo老師 

2022 04/27 11:10
那就是轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余科目
