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賬上做了無票收入,但是我的增值稅主表沒有申報上去,現(xiàn)在要年度匯算清繳該怎么辦

84785017| 提問時間:2022 04/21 14:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問企業(yè)所得稅季度申報的時候 收入里面有沒有計入
2022 04/21 14:24
84785017
2022 04/21 14:31
沒有計入的,直接按增值稅主表填寫為0
bamboo老師
2022 04/21 14:33
那現(xiàn)在匯算清繳的時候填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表收入類調(diào)整項目 其他欄次 納稅調(diào)增
84785017
2022 04/21 14:34
不用更正增值稅的申報是嗎?
bamboo老師
2022 04/21 14:35
增值稅的對應(yīng)也應(yīng)該更正申報
84785017
2022 04/21 15:25
老師一般納稅人開普票出去,收回來的進項可以做抵扣嗎
bamboo老師
2022 04/21 15:26
一般納稅人開普票出去,收回來的進項可以做抵扣
84785017
2022 04/21 15:27
正常抵扣普票是嗎
bamboo老師
2022 04/21 15:27
正常抵扣普票銷項稅額 是的
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