問題已解決
主營業(yè)務收入跟應交稅費增值稅做賬的數(shù)據(jù)跟申報數(shù)據(jù)差額一分,這個怎么調整



同學你好,如果做賬做少了一分,再補記一下收入和增值稅,如果做賬多做了一分,那回沖一下收入和計提的增值稅
2022 04/19 13:29

84785036 

2022 04/19 13:34
計提增值稅對了,結轉收入跟增值稅結轉錯了,我這么做分錄對不對

Flower--老師 

2022 04/19 13:35
可以,最好應交稅金寫貸方負數(shù)

84785036 

2022 04/19 13:51
我繳納增值稅稅款做的借,應交稅費—100應交增值稅附加稅0.12? 貸方:銀行存款100.12,然后結轉收入做的是借:應收賬款10000貸方主營業(yè)務收入? 9900應交增值稅100然后要調整為貸應交增值稅—0.01貸收入0.01?

84785036 

2022 04/19 13:52
我繳納增值稅稅款做的借,應交稅費—100應交增值稅附加稅0.12 貸方:銀行存款100.12,然后結轉收入做的是借:應收賬款10000貸方:主營業(yè)務收入 9899.99貸:應交增值稅100.01然后要調整為貸應交增值稅—0.01貸收入0.01?

Flower--老師 

2022 04/19 15:17
如果繳納的增值稅是100.02 賬面數(shù)是100.01
那么調整分錄為
貸:主營業(yè)務收入 -0.01
貸:應交稅費-應交增值稅 0.01

84785036 

2022 04/19 16:02
如果賬面是100.02,增值稅繳納是100.01呢

84785036 

2022 04/19 16:03
怎么做分錄呢

84785036 

2022 04/19 16:04
貸:主營業(yè)務收入0.01
借:應交稅金0.01

Flower--老師 

2022 04/19 16:44
貸:主營業(yè)務收入0.01
貸:應交稅金-0.01

84785036 

2022 04/19 16:48
如果財務軟件敲不上負數(shù)可以記在借:應繳稅金?

Flower--老師 

2022 04/19 16:49
可以的。這個就是看自己習慣
