問題已解決
同一家公司的往家款,掛了個其它應(yīng)收,其它應(yīng)付,這么調(diào)整掛一個科目就好了,會計分錄這么做



同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款
2022 04/19 11:46

84785046 

2022 04/19 13:37
老師你看,我這個分錄要這么做

84785046 

2022 04/19 13:38
都是同一家公司走的往來款,這么調(diào)整為一個分錄

樸老師 

2022 04/19 13:44
哪個是其他應(yīng)收哪個是其他應(yīng)付款

84785046 

2022 04/19 14:41
借方:1284000,是其它應(yīng)收,貸方,其它應(yīng)付

樸老師 

2022 04/19 14:58
同學(xué)你好
其他應(yīng)收款的余額是多少
其他應(yīng)付款的呢

84785046 

2022 04/19 15:07
其它應(yīng)收款的余額是1284000.其它應(yīng)付款余額:1453560

樸老師 

2022 04/19 15:13
同學(xué)你好
那就
借其他應(yīng)付款1284000
貸其他應(yīng)收款1284000
這樣做
剩下的余額在其他應(yīng)付款就可以

84785046 

2022 04/19 15:21
好的,謝謝老師

樸老師 

2022 04/19 15:26
同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝

84785046 

2022 04/19 15:31
那剩下的其它應(yīng)付款余額1453560,不用做分錄了嗎?

樸老師 

2022 04/19 15:34
同學(xué)你好
沒有這些了呀
只剩下1453560-1284000了
