問題已解決
老師您好,請教一下開具紅字發(fā)票信息表的當月已做進項稅額轉出,后因對方原因開不出紅字發(fā)票,該信息表跨年度撤銷,現(xiàn)已到稅務辦了退稅,會計分錄應該怎么做 開具紅字發(fā)票信息表的當月做了進項稅額轉出 來票時借的費用,應交稅費——進項稅 開具紅字發(fā)票信息表時,貸的銷售費用,應交稅費——進項稅額轉出 現(xiàn)在是跨年度撤銷了紅字發(fā)票信息表,退稅后是不是應該借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 紅字信息表我已經撤銷了 現(xiàn)在已經退稅了,就是問一下跨年度退稅的分錄應該怎么做 發(fā)票正數(shù)做的分錄是借:銷售費用 應交稅費——進項稅 貸:銀行存款



你好!稅款這里,嚴格來說,應該是借銀行存款 貸應交稅費—未交增值稅
2022 04/18 15:08
