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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,社保都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月交納,可是因?yàn)橘~上余額不足,有一部分是次月扣的,這部分怎么做賬?還是只計(jì)提扣款的那部分?



你好,還是正常計(jì)提扣款,扣了多少你就做多少支付。
2022 04/15 10:32

84785018 

2022 04/15 10:33
未扣款的那部分怎么做分錄?

小云老師 

2022 04/15 11:01
不需要做呀,你計(jì)提完了沒付就放在那里。
