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老師你好,月末留底的稅額怎么做分錄?
84785006
|
提問時間:2022 04/14 14:26
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小雯子老師
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職稱:
初級會計師,中級會計師
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你好!期末應交增值稅科目借方余額則增值稅期末有留抵,此金額不需要編制會計分錄。月末有留抵稅款不用賬務處理,保留在應繳稅費—增值稅借方余額,反應的是未抵扣的稅金。轉出未交增值稅,才這樣處理: 借:應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅, 貸:應交稅費—未交增值稅。
2022 04/14 15:00
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