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問(wèn)題已解決

小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額在增值稅申報(bào)表上的免稅的稅額按稅率3%計(jì)算出來(lái)的,但是開(kāi)的發(fā)票卻是1%的稅率計(jì)算出來(lái)的稅額,稅額差異在小規(guī)模增值稅申報(bào)表上怎么處理

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/14 09:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不需要交稅的情況下,忽略這個(gè)差異就可以了。
2022 04/14 09:07
84784978
2022 04/14 12:35
如果一季度開(kāi)票50萬(wàn)超過(guò)了怎么處理,
郭老師
2022 04/14 12:37
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
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