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問(wèn)題已解決

一般納稅人增值稅申報(bào)表本期繳納上期應(yīng)納稅額是怎么計(jì)算出來(lái)的第30行

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 13:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果你們單位是正常交稅的,30藍(lán)等于25欄,這個(gè)25欄是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。
2022 04/11 13:52
84785046
2022 04/11 13:56
老師,我剛接手的,對(duì)這個(gè)不是很清楚,那是不是說(shuō)我們第30欄數(shù)據(jù)是我們沒(méi)有按時(shí)繳納稅款,我現(xiàn)在該怎么申報(bào)
郭老師
2022 04/11 13:59
你好,你們是不是正常交稅按時(shí)繳納的?
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