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個稅返還申報(bào)報(bào)表怎么填寫?有關(guān)增值稅部分

84784996| 提問時間:2022 04/10 10:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
這個填寫在未開票收入里面。
2022 04/10 10:15
84784996
2022 04/10 10:17
銷售稅哪兒一行列呢?那與實(shí)際銷售額填寫哪里?營業(yè)收入增加了,怎么處理呢
東老師
2022 04/10 10:18
填寫在附表一的6%未開票收入里。
84784996
2022 04/10 10:19
哪有相對應(yīng)的銷售額哦?怎么辦?怎么處理
東老師
2022 04/10 10:20
你這個是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?
84784996
2022 04/10 10:20
一般納稅人
東老師
2022 04/10 10:22
你在附表一里面6%,那個欄次有一個未開票收入填寫在那里面。
84784996
2022 04/10 10:25
老師,我想說的是填寫到附表1,6%未開票收入那里,它有相對應(yīng)的銷售額計(jì)入申報(bào)增值稅主表銷售收入里了,這筆收入是營業(yè)外收入,怎么處理個稅返還的金額
東老師
2022 04/10 10:26
借銀行存款貸營業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
84784996
2022 04/10 10:27
老師我問的申報(bào)表?會計(jì)分錄會做的的啊
東老師
2022 04/10 10:27
你把這個換算成不含稅的金額填到里邊兒不就行嗎?他肯定會帶到主表里面啊。
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