問題已解決
老師,請問收到進賬增值稅專用發(fā)票,是認(rèn)證了后再入帳還是沒有認(rèn)證抵扣也可以入帳?



同學(xué)您好,一般是認(rèn)證了入賬的,當(dāng)然沒有認(rèn)證抵扣也可以入帳
2022 04/08 11:29

84784955 

2022 04/08 11:31
我們之前的外賬也說是抵扣了再入帳,那到底是怎么處理才好呢?

易 老師 

2022 04/08 11:46
認(rèn)證,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),不認(rèn)證記借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅

84784955 

2022 04/08 12:01
這種月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

易 老師 

2022 04/08 12:05
這個一般不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)的。

84784955 

2022 04/08 12:18
不認(rèn)證記借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅。這個科目是等認(rèn)證的時候怎么做分錄?

易 老師 

2022 04/08 12:20
是的沒錯,一般是這樣的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅

84784955 

2022 04/08 12:26
像我們公司這種情況怎么處理

易 老師 

2022 04/08 12:38
你這個進項大于銷項,不需要交稅,也不需要進行賬務(wù)處理。

84784955 

2022 04/08 12:58
這個數(shù)據(jù)這么大,一直在累積。不用管嗎?

易 老師 

2022 04/08 13:51
是的, 。增值稅的銷項稅額大于進項稅額才處理的。

84784955 

2022 04/08 13:54
那這個數(shù)值可以清理一下嗎,老板看著每次都問呢

易 老師 

2022 04/08 14:07
沒有規(guī)定清理方法的

易 老師 

2022 04/08 14:08
用軟件記賬也不影響統(tǒng)計,兩秒都不要
