問題已解決
老師,購買原材料款已付貨已到,發(fā)票也是當月開的,不認證抵扣的分錄是 借 原材料 借 應交稅費-待認證進項稅 貸 銀行存款



你好,可以的,可以這么做的。
2022 04/02 08:40

84785026 

2022 04/02 08:42
就算是買的進項票,也要按正常流程做賬是嗎

郭老師 

2022 04/02 08:43
你好,對的是的,是這么做的。

84785026 

2022 04/02 08:45
什么情況下需要暫估入庫

郭老師 

2022 04/02 08:47
貨物到了,但是發(fā)票沒有到。

84785026 

2022 04/02 08:48
去年貨就到了,上個月付的款,發(fā)票未開,這種情況怎么做賬

郭老師 

2022 04/02 08:53
借庫存商品
貸、應付賬款
借預付賬款
貸、銀行存款發(fā)票到了
借應付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸銀行存款。

84785026 

2022 04/02 09:54
老師,發(fā)票和出庫單粘哪個憑證后面

84785026 

2022 04/02 09:56
是粘到? 借原材料 應交稅費待認證進項稅 貸銀行存款 這個憑證后面嘛?

郭老師 

2022 04/02 09:56
你好
出庫單是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的,發(fā)票是你做入庫的原始憑證。

84785026 

2022 04/02 09:58
這兩個原始憑證需要粘憑證后面嘛

郭老師 

2022 04/02 10:02
你好對的是的,需要的。
