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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月沒(méi)有收到費(fèi)用發(fā)票暫估了稅費(fèi) 這個(gè)月收到了要怎么做分錄



借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,當(dāng)時(shí)分錄這么做的嗎?
2022 03/30 10:47

郭老師 

2022 03/30 10:47
如果是的話,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
