問題已解決
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年5月銷售貨物開具普通發(fā)票取得含稅銷售額30000元;購買稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票上注明價稅合計金額500元;以前期間購進的貨物當月由于管理不善被盜,賬面成本為3000元。甲企業(yè)當月應(yīng)該繳納增值稅()元。



你好!當月應(yīng)該繳納增值稅:30000/1.03*3%-500+3000*3%=463.79
2022 03/30 10:32

84784975 

2022 03/30 10:40
第三個為什么要繳納增值稅

蔣飛老師 

2022 03/30 10:46
管理不善被盜,不給抵扣進項稅額的,需要進項稅額轉(zhuǎn)出(交稅)

84784975 

2022 03/30 10:56
好的,謝謝

蔣飛老師 

2022 03/30 11:49
不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
