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問題已解決
認(rèn)證的稅費(fèi)怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出



借:成本費(fèi)用科目等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 03/28 22:06

84785040 

2022 03/28 22:07
成本費(fèi)用就是費(fèi)用科目嗎

家權(quán)老師 

2022 03/28 22:08
你原來取得發(fā)票的時(shí)候進(jìn)的什么科目,就轉(zhuǎn)入那個(gè)科目,比如庫存商品,原材料等

84785040 

2022 03/28 22:09
是費(fèi)用類的就計(jì)入費(fèi)用

家權(quán)老師 

2022 03/28 22:13
是的,你很棒,就是那個(gè)意思的哈

84785040 

2022 03/28 22:14
那這個(gè)不需要做一筆借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸進(jìn)項(xiàng)稅額嗎老師

84785040 

2022 03/28 22:14
謝謝老師夸獎(jiǎng)

家權(quán)老師 

2022 03/28 22:17
不需要的哈,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不需要結(jié)平的

84785040 

2022 03/28 22:18
好的,老師到時(shí)候銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)會結(jié)平的

家權(quán)老師 

2022 03/28 22:26
月底操作方法
先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng)
如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84785040 

2022 03/28 22:27
好的,老師

家權(quán)老師 

2022 03/28 22:30
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
