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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,請問應(yīng)付款,預(yù)付帳,其他應(yīng)付款因歷史遺留問題,長時(shí)間掛帳,怎么處理才合適呢?



您好,需要找到原因才能調(diào)整。
2022 03/21 16:16

84784963 

2022 03/21 17:35
老師,請問:例如我應(yīng)付款掛14800,次年對方減少金額開5000的紅字發(fā)票,我拿到的紅字發(fā)票怎么沖減應(yīng)付款呢?

玲老師 

2022 03/21 17:36
借成本費(fèi)用,負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。5000

玲老師 

2022 03/21 17:36
跨年度的把成本費(fèi)用類科目,用以前年度損益調(diào)整。

84784963 

2022 03/21 17:37
非常感謝

玲老師 

2022 03/21 17:48
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!
