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你好,科目余額表應收賬款貸方余額有錯怎么做分錄



同學您好,您具體看是不是應該是貸方余額,不是所有貸方余額都是有錯的
2022 03/16 21:03

84784984 

2022 03/16 21:07
對,就一個貸方余額有錯

文老師 

2022 03/16 21:07
那您原來做是怎么做的,應該是怎么做

84784984 

2022 03/16 21:10
是這樣的,我們公司自己做外賬沒有交給外賬公司,然后我們是根據(jù)外賬的科目余額表開票給客戶的,然后發(fā)現(xiàn)我們實際不欠客戶發(fā)票了,但是余額表賬上顯示還欠客戶發(fā)票

文老師 

2022 03/16 21:17
那您需要把這個客戶的明細賬都打開來看下,是什么原因?qū)е碌?/div>

84784984 

2022 03/16 21:18
多做了一比應收

文老師 

2022 03/16 21:20
那您就把那一筆分錄用負數(shù)紅沖了就可以

84784984 

2022 03/16 21:40
跨年了喲,也可以紅沖嗎

文老師 

2022 03/16 21:41
是的,這也不涉及損益類科目,就俺原來的分錄用負數(shù)做

84784984 

2022 03/16 21:53
那是借:主營業(yè)務收入,貸:應收賬款嗎

文老師 

2022 03/16 22:15
您確認收入的分錄是不是反了呀?


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