問題已解決
建筑公司,21年年底的時候成本票沒到,當時做的暫估成本入賬90萬,現(xiàn)在一月份到了110萬,該怎么做賬?



你好? 紅沖暫估按發(fā)票入賬?
2022 03/16 11:31

84785005 

2022 03/16 11:36
具體賬務處理能寫一下嗎?

玲老師 

2022 03/16 11:42
借應付
貸以前年度損益 調整
借以前年度損益 調整
貸應付

84785005 

2022 03/16 11:44
能不能麻煩你說的詳細一點?你這樣寫的看不懂也

84785005 

2022 03/16 11:44
把金額也帶上

玲老師 

2022 03/16 11:52
多出來的 20萬是什么情況??

84785005 

2022 03/16 11:53
本來暫估是90萬,后來實際到賬是110萬

玲老師 

2022 03/16 12:02
110是開錯了 還是都是去年的 成本

84785005 

2022 03/16 12:04
去年年底暫估成本的時候,我只估了90萬,沒有全部估出來,因為還有成本,不知道能不能開出來?后來今年元月份的時候,他們票開出來了,所以多了20萬,否則的話會怎么回事呢?

84785005 

2022 03/16 12:05
難道暫估的票和將來要實際收到的票一定要金額是一樣的嗎?多出來不行?少了也不行?

玲老師 

2022 03/16 12:13
是實際業(yè)務發(fā)生的 只是沒有開回來發(fā)票 這樣才暫估?
借應付90
貸以前年度損益 調整90
借以前年度損益 調整120
貸應付120
借應交所得稅 120-90)*25%
貸以前年度損益 調整?120-90)*25%
借未分配利潤
貸以前年度損益 調整? ?結轉這個科目的余額?

84785005 

2022 03/16 13:34
那我就把暫估的90萬給沖掉,剩下的20萬就直接做轉成本,結轉成本可不可以?

玲老師 

2022 03/16 13:43
你好 不行,因為這是去年的成本??
