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老師, 我的上期留抵稅額是3000 本期的銷項稅額是2000 本期的認證進項稅額是160 這個結轉分錄怎么做,繳納的時候怎么做



同學你好, 我的上期留抵稅額是3000 ——這個金額是在進項稅額明細么?
2022 03/11 16:00

84785009 

2022 03/11 16:06
這個留抵稅額,當時由于進項稅大于沒有做分錄,剛在進項稅明細賬里面查到了當時認證的進項稅額

84785009 

2022 03/11 16:06
這個留抵稅額,當時由于進項稅大于銷項稅沒有做分錄,
剛在進項稅明細賬里面查到了當時認證的進項稅額(留底的稅額)

84785009 

2022 03/11 16:17
老師,還在嗎

立紅老師 

2022 03/11 16:21
同學你好
按銷項稅額金額?
借,應交稅費一應增一銷項2000
貸,應交稅費一應增一進項2000

84785009 

2022 03/11 16:26
那我認證的160,只做一個這個分錄嗎
借,應交稅費進項稅
貸,應交稅費待認證

84785009 

2022 03/11 18:39
老師,在嗎

立紅老師 

2022 03/11 18:40
同學你好,如果160之前是計入待抵扣進項稅額,那么現(xiàn)在是轉入進項稅額的,就是您做的分錄
